【資料圖】
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)制定發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計(jì)指引》。《內(nèi)審指引》強(qiáng)化了黨對(duì)證券公司內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),在證券公司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上,明確證券公司內(nèi)部審計(jì)范圍,規(guī)定內(nèi)部審計(jì)組織架構(gòu),規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作流程,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,進(jìn)一步推動(dòng)證券公司建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員隊(duì)伍建設(shè),提高內(nèi)部審計(jì)工作效能。考慮到證券公司按照《內(nèi)審指引》健全組織架構(gòu)、完善制度機(jī)制需要一定時(shí)間,《內(nèi)審指引》設(shè)置了過渡期,自2024年1月1日起正式實(shí)施。
本文源自:金融界
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